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呼倫貝爾市公共資源交易中心2017年部門預算公開情況說明

【信息時間:2017-07-03】 【閱讀次數(shù): 次】
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根據(jù)《呼倫貝爾市人民政府辦公廳關于印發(fā)〈呼倫貝爾市本級預決算公開方案〉的通知》(呼政辦發(fā)[2016]54號),、《呼倫貝爾市財政局轉發(fā)內(nèi)蒙古自治區(qū)財政廳〈地方預決算公開操作規(guī)程〉的通知》(呼財預〔2016〕1255號)文件要求,現(xiàn)將經(jīng)市三屆人大五次會議審議批準的呼倫貝爾市公共資源交易中心2017年部門預算情況說明如下:

一,、呼倫貝爾市公共資源交易中心主要工作職能

(一)宣傳貫徹有關公共資源交易管理的法律法規(guī)和規(guī)章制度,;負責制定實施公共資源交易現(xiàn)場管理規(guī)章制度、工作流程,,為公共資源交易活動提供場所,、設施和服務,維護公共資源交易中心的交易秩序,。

(二)協(xié)助有關部門核驗交易項目相關手續(xù)及市場主體,、中介機構資格,。

(三)收集,、存儲和發(fā)布各類公共資源交易信息,為公共資源交易各方主體提供政策法規(guī)信息,、企業(yè)信息,、專業(yè)人員信息等咨詢服務,。

(四)為公共資源交易行政監(jiān)督提供監(jiān)管平臺,保存交易過程的先關資料備查,;及時向行政監(jiān)督部門報告場內(nèi)交易活動的違規(guī)行為,,并協(xié)助調(diào)查。

(五)完成市委,、市政府交辦的其他工作,。

 

二、部門和單位構成

2017年呼倫貝爾市公共資源交易中心部門預算編制單位1個, 分別是呼倫貝爾市公共資源交易中心,、***,、***,較上年增加(或減少)0個,。

編制數(shù)42名,,在職職工33人,其中行政11人,、事業(yè)22人,;離退休職工3人,遺屬0人,。

(數(shù)值取自:部門預算單位基本信息表)

三,、2017年度收入支出預算安排情況

(一)2017年呼倫貝爾市公共資源交易中心單位部門預算收入為359萬元,其中:公共財政撥款預算359萬元,、政府性基金預算0萬元,、事業(yè)收入0萬元、納入專戶管理的教育收費收入0萬元,、公共財政撥款(補助)結轉安排0萬元,、預算單位結轉結余安排0萬元。

(數(shù)值取自:預算公開表1-收支總表1)

(二)2017年呼倫貝爾市公共資源交易中心單位部門年度預算支出359萬元,。其中:公共財政撥款預算支出359萬元,、政府性基金預算支出0萬元、事業(yè)收入預算支出0萬元,、納入專戶管理的教育收費收入預算支出0萬元,、公共財政撥款(補助)結轉安排支出0萬元、預算單位結轉結余安排支出0萬元,。   

(三)機關運行經(jīng)費安排情況:

1,、2017年部門預算支出按支出類別分類情況:

基本支出339萬元,其中人員支出258.94萬元,、基本公用支出28.13萬元,、對個人和家庭的補助支出51.93萬元。

項目支出20萬元:其中專項性公用支出20萬元,、專項業(yè)務費0萬元,、專項資金0萬元,。

經(jīng)營支出0萬元。

2,、2017年部門預算支出按功能分類情況:

一般公共服務支出290.99萬元,、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元,、教育支出0萬元,、科學技術支出0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元,、社會保障和就業(yè)支出20.08萬元,、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育管理事務23.26萬元、節(jié)能環(huán)保支出0萬元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元,、農(nóng)林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元,、資源勘探信息等支出0萬元,、商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元、金融支出0萬元,、國土海洋氣象等支出0萬元,、住房保障支出24.67萬元、糧油物資儲備支出0萬元,、其他支出0萬元,。

3、2017年部門預算支出按照經(jīng)濟支出分類情況:

工資福利支出258.94萬元,、商品和服務支出48.13萬元,、對個人和家庭的補助51.93萬元、對企事業(yè)單位的補助0萬元,、債務利息支出0萬元,、基本建設支出0萬元、其他資本性支出0萬元,、其他支出0萬元,。

(數(shù)值取自:預算公開表1-收支總表1)

(四)2017年部門預算收入、支出359萬元,,比上年增加24.97萬元,,增長(或減少)6.96%,主要原因:

1,、人員工資增加,。

2、各項險費隨工資增加而增加。

(數(shù)值取自:預算公開表1-收支總表1及2016年部門預算公開表1收入支出總表)

四,、“三公”經(jīng)費預算情況

2017年“三公”經(jīng)費預算13萬元,較上年減少(或增加)0萬元,,減少(或增長)0%,,其中:

(一)因公出國(境)費0元,較上年減少(或增加)0萬元,,減少(或增加)0%,,主要原因為無。

(二)公務接待費1萬元,,較上年減少(或增加)0萬元,,減少(或增長)0%,主要原因為上級主管部門檢查等用款,。

(三)公務用車購置及運行經(jīng)費12萬元,,較上年增長0%。其中:

公務用車購置經(jīng)費0萬元,,較上年減少(或增加)0萬元,,減少(或增加)0%,主原因為無,;

公務用車運行維護費12萬元,,較上年減少(或增加)0萬元,減少(或增長)0%,,主要原因為汽車老化需要維修及外出辦事所需燃油費,。

(數(shù)值取自:預算公開表9:三公經(jīng)費財政撥款預算表9)

五、政府采購情況

2017年政府采購預算0萬元,,較上年減少(或增加)0萬元,,減少(或增長)0%。

(數(shù)值取自:預算公開表10-政府采購表10,,如無政府采購支出,,均填0)

六、政府購買服務情況

2017年政府購買服務預算0萬元,,較上年減少(或增加)0萬元,,減少(或增長)0%。

(數(shù)值取自:預算公開表11-政府購買服務表11,,如無購買服務支出,,均填0)

七、國資產(chǎn)增減變化情況

1,、2017年資產(chǎn)情況:

一般公務用車2輛(其中機要通信應急用車1輛,、調(diào)研用車0輛、離退休干部用車0輛),一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,,特種專業(yè)技術用車0 輛,,較上年變化增加減減少) 0 輛,增加減減少)原因:無,。

2,、2017年房屋建筑物情況:

房屋建筑面積330.28平方米,其中辦公用房330.28平方米,、業(yè)務用房0平方米,、其他用房0平方米,較上年增加減減少)330.28平方米,,增加減減少)原因:由于機構合并,,原建設工程交易中心轉入。

(數(shù)值取自:預算公開表12-基本信息表12)

八,、政府性基金預算財政撥款支出情況

2017年政府性基金預算財政撥款總支出為0萬元,,其中基本0萬元項目支出0萬元,。較上年增減少)0萬元,。

(如單位的政府性基金支出預算為0”,數(shù)字填列“0”,,并用文字明確“我單位2017年無政府性基金支出預算”,。)

九、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指各單位從各級財政部門取得的財政預算資金,。

(二)基本支出:指各單位為保障機構正常運轉和完成日常工作任務發(fā)生的支出,,包括人員支出和公用支出。

(三)項目支出:指各單位為完成特定的工作任務,,在基本支出之外發(fā)生的專項性支出,。

(四)工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,經(jīng)及上述人員繳納的各項社會保險費等,。

(五)商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

(六)對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出,。

(七)對企事業(yè)單位的補貼:反映政府對各類企業(yè),、事業(yè)單位及民間非營利組織的補貼。

(八)債務利息支出:反映政府和單位的債務利息支出,。

(九)基本建設支出:反映各級發(fā)展與改革部門集中安排的一般公共預算(不包括政府性基金以及各類拼盤自籌資金等)用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn),,以及購建基礎設施,、大型修繕所發(fā)生的支出,。

(十)其他資本性支出:反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備,、土地和無形資產(chǎn),,以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。

(十一)“三公”經(jīng)費:指因公出國(境)經(jīng)費,、公務接待費、公務用車購置及運行經(jīng)費和公務接待費,。其中:公務用車購置及運行經(jīng)費指部門公務用車購置費及燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,;公務接待費指部門按規(guī)定開支的各類公務接待支出,。

 

附件:2017年度部門預算公開表

 

 

呼倫貝爾市公共資源交易中心          

2017年3月8日